Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 009.635.131/0001-10 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1933 | R$ 782,02 | R$ 782,02 | R$ 782,02 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 009.635.131/0001-10 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1934 | R$ 3.492,55 | R$ 3.492,55 | R$ 3.492,55 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 009.635.131/0001-10 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | SAÚDE–GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1935 | R$ 708,98 | R$ 708,98 | R$ 708,98 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 020.692.359/0001-84 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1936 | R$ 884,25 | R$ 884,25 | R$ 884,25 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 020.692.359/0001-84 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1937 | R$ 759,30 | R$ 759,30 | R$ 759,30 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 027.106.398/0001-00 | LC COMERCIAL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | SAÚDE–GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1938 | R$ 1.385,86 | R$ 1.385,86 | R$ 1.385,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 027.106.398/0001-00 | LC COMERCIAL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1939 | R$ 1.393,04 | R$ 1.393,04 | R$ 1.393,04 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 027.106.398/0001-00 | LC COMERCIAL EIRELI EPP | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1940 | R$ 1.378,72 | R$ 1.378,72 | R$ 1.378,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 008.688.121/0001-80 | KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | SAÚDE–GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1941 | R$ 1.291,06 | R$ 1.291,06 | R$ 1.291,06 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 008.688.121/0001-80 | KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1942 | R$ 1.073,31 | R$ 1.073,31 | R$ 1.073,31 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 015.725.489/0001-36 | FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. COMERCIAL SELLES DO | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1943 | R$ 169,24 | R$ 169,24 | R$ 169,24 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-02-2021 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Pasep | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1944 | R$ 968,79 | R$ 968,79 | R$ 968,79 |