Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 11-01-2022 0 035.373.188/0001-06 A.V.P ROSOLEN PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 5804
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 120/2020 PREFEITURA MUNICIPAL AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL PREGÃO PRESENCIAL 520 R$ 989,10 R$ 989,10 R$ 989,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 11-01-2022 0 035.373.188/0001-06 A.V.P ROSOLEN MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS E ÁREAS PÚBLICAS/ CÓRREGOS E LAGOS) 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 5804
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
URBANISMO SERVIÇOS URBNOS 2/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 521 R$ 100.306,05 R$ 100.306,05 R$ 100.306,05
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 015.674.262/0001-09 SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA PREGÃO ELETRÔNICO 522 R$ 969,00 R$ 969,00 R$ 969,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 017.550.572/0001-47 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDAS 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL PREGÃO ELETRÔNICO 523 R$ 310,50 R$ 310,50 R$ 310,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 017.550.572/0001-47 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CIDADE DAS ARTES PREGÃO ELETRÔNICO 524 R$ 567,93 R$ 567,93 R$ 567,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 002.573.131/0001-93 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CIDADE DAS ARTES PREGÃO ELETRÔNICO 525 R$ 785,37 R$ 785,37 R$ 785,37
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 019.827.002/0001-87 FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI MÚSICA PARA TODOS 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CIDADE DAS ARTES PREGÃO ELETRÔNICO 526 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 019.827.002/0001-87 FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI MÚSICA PARA TODOS 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CIDADE DAS ARTES PREGÃO ELETRÔNICO 527 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 000.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 9279
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 528 R$ 3,38 R$ 3,38 R$ 3,38
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 009.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL 685
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 33/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 529 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 004.500.648/0001-88 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO . INCREMENTO TETO PAB 3565
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 135/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 530 R$ 274,30 R$ 274,30 R$ 274,30
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-01-2022 0 010.312.875/0001-82 COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 7710
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 21/2021 PREFEITURA MUNICIPAL AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL PREGÃO ELETRÔNICO 531 R$ 1.418,00 R$ 1.418,00 R$ 1.418,00