Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 043.052.497/0001-02 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 20540 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 544 | R$ 156,18 | R$ 156,18 | R$ 156,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 364 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 81/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | PREGÃO PRESENCIAL | 545 | R$ 8.612,85 | R$ 8.612,85 | R$ 8.612,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 299.752.378-86 | NADIA OLIVEIRA DE SOUZA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - INFANTIL - FUNDEB | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 546 | R$ 1.413,68 | R$ 1.413,68 | R$ 1.413,68 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 251.881.038-26 | VIVIANE FATIMA VELOSO | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDAMENTAL - FUNDEB | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 547 | R$ 2.270,12 | R$ 2.270,12 | R$ 2.270,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 105.826.838-40 | SELMA SOARES DA SILVA CURY | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDAMENTAL - FUNDEB | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 548 | R$ 3.192,32 | R$ 3.192,32 | R$ 3.192,32 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 015.725.489/0001-36 | FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. COMERCIAL SELLES DO | CUSTEIO ESTADUAL | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3818 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 140/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 549 | R$ 5.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 024.155.164/0001-56 | TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 1784 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 86/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 550 | R$ 1.485,20 | R$ 1.485,20 | R$ 1.485,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 037.140.339/0001-01 | A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 3628 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 130/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 551 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 2018 | 012.884.072/0001-28 | SERVICE SOLUTIONS SOLUÇÕES EM CONTACT CENTER LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de implantação, customização e suporte de sistemas integrados de gestão de créditos tributários", conforme especificações contidas no Memorial Descritivo- Anexo I. | COMPENSAÇÃO FINAN. LEI COMPL.176/20 | 6735 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 58/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | PREGÃO PRESENCIAL | 552 | R$ 566.468,22 | R$ 566.468,22 | R$ 566.468,22 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 037.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 2756 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 553 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 011.099.588/0001-07 | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2663 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 115/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 554 | R$ 4.269,00 | R$ 4.269,00 | R$ 4.269,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 012.164.483/0001-49 | DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | CUSTEIO ESTADUAL | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3101 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 104/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 555 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 |