Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 030.754.325/0001-20 | MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 4473 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 172/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2099 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 012.420.164/0009-04 | CM HOSPITALAR S/A (BRASÍLIA) | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 4473 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 172/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2100 | R$ 3.402,00 | R$ 3.386,88 | R$ 3.386,88 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 213.251.248-50 | NATHALIA BRISOLLA DE MELLO ESTEVAM | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | GERAL | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2101 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 223.742.968-57 | LUCIANE DE CASSIA T. P. DE OLIVEIRA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | GERAL | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2102 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 322.105.829-20 | AUGUSTINHO SOUZA FERREIRA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | GERAL | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2103 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 180.776.128-22 | RENATO MORRISON GOMES DA CUNHA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | GERAL | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2104 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 005.818.423/0001-37 | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA. | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2105 | R$ 4.020,60 | R$ 4.020,60 | R$ 4.020,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 002.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2106 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 024.586.988/0001-80 | CIRURGICA NOSSA SENHORA-EIRELI-EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2107 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2108 | R$ 856,45 | R$ 856,45 | R$ 856,45 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2109 | R$ 22.075,27 | R$ 22.075,27 | R$ 22.075,27 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 031.652.304/0001-67 | JOSINETE DE JESUS PEREIRA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2110 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 |