Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2147 | R$ 4.047,56 | R$ 4.047,56 | R$ 4.047,56 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2148 | R$ 29.011,47 | R$ 29.011,47 | R$ 29.011,47 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2149 | R$ 6.346,60 | R$ 6.346,60 | R$ 6.346,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2150 | R$ 6.410,93 | R$ 6.410,93 | R$ 6.410,93 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDAMENTAL - FUNDEB | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2151 | R$ 3.375,33 | R$ 3.375,33 | R$ 3.375,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2152 | R$ 3.279,95 | R$ 3.279,95 | R$ 3.279,95 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2153 | R$ 1.001,12 | R$ 1.001,12 | R$ 1.001,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 31901143 - 13º SALÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2154 | R$ 3.228,43 | R$ 3.228,43 | R$ 3.228,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | ESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2155 | R$ 2.132,86 | R$ 2.132,86 | R$ 2.132,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2156 | R$ 143,73 | R$ 143,73 | R$ 143,73 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2157 | R$ 854,34 | R$ 854,34 | R$ 854,34 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2158 | R$ 9.215,96 | R$ 9.215,96 | R$ 9.215,96 |