Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2017 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação, com a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições destinadas a servidores, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higênico-sanitárias adequadas, e preparo das refeições, elaboradas no refeitório do prédio da Secretaria de Segurança Pública/Guarda Municipal, incluindo logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 13515 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 56/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100769 | R$ 209,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 062.577.929/0114-12 | CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DE SÃO PAULO | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 1095 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100758 | R$ 843,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3454 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 121/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 100759 | R$ 7.228,20 | R$ 7.228,20 | R$ 7.228,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2017 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 18147 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 100760 | R$ 10.367,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 014.112.327/0001-60 | BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3794 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 58/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100761 | R$ 106,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 019.827.002/0001-87 | FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100762 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2021 | 004.652.528/0001-04 | ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Serviços de linha telefonica | ENSINO FUNDAMENTAL | 5410 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 193/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100763 | R$ 9.370,00 | R$ 9.370,00 | R$ 9.370,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 027.234.093/0001-75 | GJGG COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 11907 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 100764 | R$ 164,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 032.421.390/0001-60 | RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | . | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | . | GERAL | 4241 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 173/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100765 | R$ 62.172,30 | R$ 62.172,30 | R$ 62.172,30 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | . | 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | . | GERAL | 1797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 75/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DES SUSTENTÁVEL | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100766 | R$ 52.590,00 | R$ 52.590,00 | R$ 52.590,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | . | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | 7710 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 21/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100767 | R$ 49.972,75 | R$ 49.972,75 | R$ 49.972,75 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 685 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ESSENCIAL À JUSTIÇA | REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 33/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100768 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |