Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 2021 034.425.883/0001-01 HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR . 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL aquisição de móveis. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA AMANDA-PROP.1130-09 4474
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 169/2021 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PREGÃO ELETRÔNICO 101142 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 2019 009.106.056/0001-08 DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA HORTOLÂNDIA LTDA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados aos procedimentos de hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal automática, diálise peritoneal intermitente e demais atividades afins, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo e na Proposta Comercial da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento contratual como se aqui transcritos fossem. FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA 451
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INEXIGÍVEL 101143 R$ 8.084,78 R$ 8.084,78 R$ 8.084,78
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 008.231.734/0001-93 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES . 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA 5771
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 96/2020 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PREGÃO ELETRÔNICO 101144 R$ 7.815,00 R$ 7.815,00 R$ 7.815,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 2021 019.001.883/0001-82 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI-EPP . 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 6122
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 146/2020 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PREGÃO ELETRÔNICO 101145 R$ 3.674,00 R$ 3.674,00 R$ 3.674,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 9553
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101146 R$ 268.918,51 R$ 268.918,51 R$ 268.918,51
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 073.974.123/0001-05 SINDICATO DOS TRAB DO SERV PÚBLICO MUNIC DE HORT. . 0 - . . GERAL 9695
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101147 R$ 30.976,21 R$ 30.976,21 R$ 30.976,21
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. . 0 - . . GERAL 9550
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101148 R$ 2.336.305,88 R$ 2.336.305,88 R$ 2.336.305,88
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101149 R$ 4.420,52 R$ 4.420,52 R$ 4.420,52
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101150 R$ 817,30 R$ 817,30 R$ 817,30
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101151 R$ 2.834,99 R$ 2.834,99 R$ 2.834,99
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101152 R$ 934,56 R$ 934,56 R$ 934,56
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 01-01-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101153 R$ 2.944,45 R$ 2.944,45 R$ 2.944,45