Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 055.233.019/0052-10 | UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA | . | 0 - . | . | GERAL | 20134 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101202 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 03-01-2022 | 0 | 008.004.710/0001-00 | GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101205 | R$ 154.981,40 | R$ 154.981,40 | R$ 154.981,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 03-01-2022 | 0 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101206 | R$ 452.250,76 | R$ 452.250,76 | R$ 452.250,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 03-01-2022 | 0 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101207 | R$ 542.800,41 | R$ 542.800,41 | R$ 542.800,41 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-01-2022 | 0 | 007.590.934/0001-70 | LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME | . | 0 - . | . | GERAL | 4549 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101208 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-01-2022 | 2017 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 18147 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 101209 | -R$ 10.367,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-01-2022 | 2017 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | SAÚDE–GERAL | 18147 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 101210 | -R$ 24.147,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 07-01-2022 | 0 | 267.927.308-74 | ALEX SANDRO BERNARDIS | . | 0 - . | . | GERAL | 1346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101211 | R$ 473,14 | R$ 473,14 | R$ 473,14 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 07-01-2022 | 0 | 018.908.809/0001-81 | CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI | . | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | PROG.PROT.SOCIAL BÁS. ESPECIAL | 4015 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 101212 | -R$ 26.905,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-01-2022 | 0 | 033.587.596-36 | SONIA REGINA SILVA | . | 0 - . | . | GERAL | 14744 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101213 | R$ 49,16 | R$ 49,16 | R$ 49,16 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-01-2022 | 0 | 155.750.288-95 | FÁBIA MARCHETTI FRANCISCO | . | 0 - . | . | GERAL | 18821 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101214 | R$ 13,82 | R$ 13,82 | R$ 13,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-01-2022 | 0 | 041.791.005/0001-67 | CECM SERV MUNICIPAL POÇOS DE CALDAS LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | 3059 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101215 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |