Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-10-2022 | 2020 | 011.321.878/0001-45 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO TRAVESSO LTDA - | . | 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | Credenciamento de instituições educacionais privadas, instituições filantrópricas e organizações não governamentais, para atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, residentes no Município de Hortolândia, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento e conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo, como se aqui transcrito fosse. | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 2302 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 104213 | -R$ 1.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-10-2022 | 2020 | 008.450.830/0001-22 | COLEGIO TRILHA DAS LETRAS - EDUCACAO INFANTIL AO E | . | 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | Credenciamento de instituições educacionais privadas, instituições filantrópricas e organizações não governamentais, para atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, residentes no Município de Hortolândia, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento e conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo, como se aqui transcrito fosse. | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 2304 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 104214 | -R$ 8.507,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-10-2022 | 0 | 079.553.508-20 | ODINEIA GOMES DA SILVA | . | 0 - . | . | GERAL | 29211 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104215 | R$ 294,82 | R$ 294,82 | R$ 294,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-10-2022 | 0 | 173.894.109-49 | ODINEIA GOMES DA SILVA | . | 0 - . | . | GERAL | 29211 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104217 | -R$ 294,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 021.667.228-73 | ANTÔNIO ISIDRO DE MORAIS | . | 0 - . | . | GERAL | 30046 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104218 | R$ 124,69 | R$ 124,69 | R$ 124,69 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 036.582.788-62 | DIRCE DELFIOL GARROPHO PIRES | . | 0 - . | . | GERAL | 30166 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104219 | R$ 64,12 | R$ 64,12 | R$ 64,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 390.459.978-00 | THIAGO ARAÚJO DA SILVA | . | 0 - . | . | GERAL | 30117 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104220 | R$ 87,12 | R$ 87,12 | R$ 87,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 646.435.066-87 | MARIA JOSÉ RODRIGUES MARQUES | . | 0 - . | . | GERAL | 30115 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104221 | R$ 49,86 | R$ 49,86 | R$ 49,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 761.231.033-34 | HEPAMENONDAS PINHEIRO BARRETO | . | 0 - . | . | GERAL | 30083 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104222 | R$ 228,12 | R$ 228,12 | R$ 228,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 028.812.578-95 | ADEVANIR A. C. DA CRUZ | . | 0 - . | . | GERAL | 22035 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104223 | R$ 125,66 | R$ 125,66 | R$ 125,66 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 138.057.828-02 | WILSON MARCELINO DE ALMEIDA | . | 0 - . | . | GERAL | 30476 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104224 | R$ 124,70 | R$ 124,70 | R$ 124,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-10-2022 | 0 | 777.745.156-15 | MARIA DAS DORES SANDY GONCALVES | . | 0 - . | . | GERAL | 30458 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104225 | R$ 983,68 | R$ 983,68 | R$ 983,68 |