Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 054.524.998-81 | DALVA FERREIRA DA CUNHA | . | 0 - . | . | GERAL | 30283 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104238 | R$ 93,19 | R$ 93,19 | R$ 93,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 275.078.608-84 | PATRICIA ELAINE DA COSTA | . | 0 - . | . | GERAL | 30314 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104239 | R$ 50,73 | R$ 50,73 | R$ 50,73 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 139.941.738-09 | FABIANE SPEXOTTO MENEGATTI | . | 0 - . | . | GERAL | 30274 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104240 | R$ 146,86 | R$ 146,86 | R$ 146,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 003.593.512/0001-05 | ORTOPEDIA MATHIAS LTDA | . | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 6871 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 104241 | -R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 379.127.358-28 | HANNA GABRIELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | . | 0 - . | . | GERAL | 30334 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104242 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 096.772.458-99 | MARCIO ROCHA CARVALHO | . | 0 - . | . | GERAL | 30273 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104243 | R$ 191,16 | R$ 191,16 | R$ 191,16 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 972.964.147-15 | JOSE ANDRE PEIXOTO | . | 0 - . | . | GERAL | 30060 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104244 | R$ 194,71 | R$ 194,71 | R$ 194,71 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 059.215.008-95 | NEUZA NUNES TARIFA | . | 0 - . | . | GERAL | 30129 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104245 | R$ 82,52 | R$ 82,52 | R$ 82,52 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 991.554.948-20 | JULIO RODRIGUES | . | 0 - . | . | GERAL | 30045 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104246 | R$ 42,88 | R$ 42,88 | R$ 42,88 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 201.705.958-70 | PAULO DE T. C. SANTOS JR | . | 0 - . | . | GERAL | 30043 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104247 | R$ 412,76 | R$ 412,76 | R$ 412,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 030.847.208-00 | RUBENS FRANCISCO RODRIGUES | . | 0 - . | . | GERAL | 30053 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104248 | R$ 153,76 | R$ 153,76 | R$ 153,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26-10-2022 | 0 | 086.756.128-93 | CLEUSA TEREZINHA DA ROCHA | . | 0 - . | . | GERAL | 30079 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104249 | R$ 347,78 | R$ 347,78 | R$ 347,78 |