Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 121 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 13.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 0 | 062.577.929/0001-35 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | Operação e Fiscalização do Trânsito | 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | GERAL | 10610 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 122 | R$ 149.375,80 | R$ 35.023,91 | R$ 35.023,91 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Operação e Fiscalização do Trânsito | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 15923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | INEXIGÍVEL | 123 | R$ 133.333,34 | R$ 23.333,34 | R$ 23.333,34 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 008.182.970/0001-67 | STELLA & FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | Controle e Gestão do Sistema do Transporte | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | "Prestação de serviços técnicos especializados em bilhetagem eletrônica para importação, validação e gestão de dados oriundos do uso de cartões no transporte coletivo urbano de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", | GERAL | 5024 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | 14/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 124 | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2016 | 007.342.481/0001-62 | DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | Operação e Fiscalização do Trânsito | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, incluindo impressão e envelopamento, conforme consta do Memorial Descritivo e demais anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritos fossem. | GERAL | 22707 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 1/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 125 | R$ 14.600,00 | R$ 14.600,00 | R$ 14.600,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 059.017.517/0001-36 | INSTITUTO SER-SENSO EDUCAÇÃO REINTEGRADA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Contratação de clínica escola para tratamento e escolarização de educandos com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo e síndromes associadas, figurando como Contratada o Instituto Ser-Senso Educação Reintegrada Ltda. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4366 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 126 | R$ 134.598,92 | R$ 134.598,92 | R$ 134.598,92 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 001.827.489/0001-32 | VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipal, estadual de educação e entidades, através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da refeição escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 7969 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 27/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 127 | R$ 447.000,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 001.827.489/0001-32 | VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipal, estadual de educação e entidades, através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da refeição escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 7969 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 27/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 128 | R$ 447.000,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2016 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4606 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 25/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 129 | R$ 876.386,19 | R$ 876.386,19 | R$ 876.386,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2016 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4606 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | 25/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 130 | R$ 876.386,23 | R$ 876.386,23 | R$ 876.386,23 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 001.827.489/0001-32 | VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipal, estadual de educação e entidades, através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da refeição escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 7969 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | 27/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 131 | R$ 1.043.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 001.827.489/0001-32 | VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipal, estadual de educação e entidades, através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da refeição escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 7969 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | 27/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 132 | R$ 1.043.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |