Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2016 | 004.734.272/0001-76 | GLC CONSULTORIA S/S LTDA | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Programa de Computador de Gerenciamento e Controle de contribuintes que compõem o Índice de Participação do Município no ICMS, sob a forma de licença de uso, englobando: implantação, treinamento, conversão dos dados, manutenção, atualização e suporte técnico", conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo. | GERAL | 12816 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Financeira | 107/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 181 | R$ 76.323,00 | R$ 76.323,00 | R$ 76.323,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 053.174.058/0001-18 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 11179 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Financeira | 67/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 182 | R$ 1.265.000,00 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.150.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 004.734.272/0001-76 | GLC CONSULTORIA S/S LTDA | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa para o fornecimento de Programa de Computador de Gerenciamento do ISSQN dos contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional, bem como o gerenciamento, otimização e acompanhamento dos serviços fiscais do município, sob a forma de licença de uso, englobando implantação, treinamento, conversão dos dados, manutenção atualização e suporte técnico, conforme especificações constantes do Anexo I Termo deReferência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 11526 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Financeira | 75/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 183 | R$ 275.000,00 | R$ 251.000,00 | R$ 251.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2015 | 018.634.109/0001-46 | RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME | Segurança Alimentar e Nutricional | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte rodoviário de gêneros alimentícios pereciveise não pereciveis ( coleta, transporte e distribuição), no Município de Hortolândia e região, compreendendo veículo, motorista e ajudante para carga e descarga, de acordo com os horários e locais a serem determinados pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, através do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, em jornada semanal e excepicionalmente aos finais de semana. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 16670 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 104/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 184 | R$ 205.236,00 | R$ 144.126,23 | R$ 144.126,23 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 185 | R$ 254.650,00 | R$ 240.863,28 | R$ 240.863,28 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2014 | 061.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | Contratação de empresa especializada em apólice de seguro para beneficiários do Projeto Qualifica Cidadão, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 11240 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 78/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 186 | R$ 4.116,00 | R$ 3.502,97 | R$ 3.502,97 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2016 | 007.335.303/0001-04 | VERDES CAMPOS GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA ME | Esporte para Todos | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Constitui o objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para recuperação e conservação de campos de futebol em diversos locais no município de Hortolândia, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. | GERAL | 6659 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 4/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | TOMADA DE PREÇOS | 187 | R$ 135.900,00 | R$ 135.900,00 | R$ 135.900,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Cidade Digital | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Ceder, a título oneroso e em caráter não exclusivo, a utilização de determinados Pontos de Fixação em postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, de propriedade da CPFL, pela usuária, para instalação de cabos e equipamentos necessários para transmissão de voz, dados ou imagens, visando à interligação das unidades, localizadas na área de concessão da CPFL (Infraestrutura) | GERAL | 10752 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Tecnologia da Informatização | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | INEXIGÍVEL | 188 | R$ 65.874,55 | R$ 62.369,40 | R$ 62.369,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Manutenção da Unidade | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Ceder, a título oneroso e em caráter não exclusivo, a utilização de determinados Pontos de Fixação em postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, de propriedade da CPFL, pela usuária, para instalação de cabos e equipamentos necessários para transmissão de voz, dados ou imagens, visando à interligação das unidades, localizadas na área de concessão da CPFL (Infraestrutura) | ENSINO FUNDAMENTAL | 10752 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 189 | R$ 68.905,60 | R$ 42.020,25 | R$ 42.020,25 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Manutenção da Unidade | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Ceder, a título oneroso e em caráter não exclusivo, a utilização de determinados Pontos de Fixação em postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, de propriedade da CPFL, pela usuária, para instalação de cabos e equipamentos necessários para transmissão de voz, dados ou imagens, visando à interligação das unidades, localizadas na área de concessão da CPFL (Infraestrutura) | SAÚDE–GERAL | 10752 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 190 | R$ 26.632,60 | R$ 21.447,60 | R$ 21.447,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 003.729.363/0001-50 | ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS | Manutenção da Unidade | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Contratação de empresa especializada no serviço de mautenção de elevador/plataforma elevatória de acessibilidade da marca Daiken - Paradas: 02 - Capacidade 325/02 Kg, com fornecimento de todos os materias e peças necessárias para a utilização de serviço. | GERAL | 10289 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Cultura | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 191 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-01-2018 | 2017 | 008.015.235/0001-69 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | O presente CONTRATO DE GESTÃO e seus anexos de I a VI a diante discriminados têm por objeto o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NOVA HORTOLÂNDIA, UPA JARDIM AMANDA E UPA JARDIM ROSOLÉM E NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 HORTOLÂNDIA, com fornecimento de mão de obra, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes da Secretária Municipal de Hortolândia em conformidade com os Anexos que integram este instrumento. | SAÚDE–GERAL | 19162 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 192 | R$ 3.088.502,78 | R$ 3.088.502,78 | R$ 3.088.502,78 |