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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 016.863.504/0001-75 LONG BACK PRODUÇÕES EIRELI ME Manutenção da Unidade 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . ENSINO FUNDAMENTAL 9327
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 30/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 2484 R$ 424,50 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 015.129.214/0001-30 BARNABE PRODUÇÕES LTDA EPP Manutenção da Unidade 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . ENSINO FUNDAMENTAL 9327
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 30/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 2485 R$ 20.085,98 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 023.555.044/0001-83 ALEXSANDRO ISRAEL AMARO Manutenção da Unidade 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . ENSINO FUNDAMENTAL 9327
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 30/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 2486 R$ 10.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 014.567.282/0001-18 STAFF LUXE EIRELI - ME Manutenção da Unidade 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . ENSINO FUNDAMENTAL 9327
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 30/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 2487 R$ 9.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2488 R$ 9.028,21 R$ 9.028,21 R$ 9.028,21
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . SAÚDE–GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2489 R$ 64.249,08 R$ 64.249,08 R$ 64.249,08
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2490 R$ 9.894,88 R$ 9.894,88 R$ 9.894,88
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . PLENA .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2491 R$ 1.266,47 R$ 1.266,47 R$ 1.266,47
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2492 R$ 204.732,15 R$ 204.732,15 R$ 204.732,15
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2493 R$ 55.224,06 R$ 55.224,06 R$ 55.224,06
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 002.899.214/0001-77 TORMEL ENGENHARIA LTDA Manutenção da Unidade 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS . SAÚDE–GERAL 10288
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral 4/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2494 R$ 632,00 R$ 632,00 R$ 632,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 000000000001760 IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2495 R$ 287,36 R$ 287,36 R$ 287,36