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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 047.869.078/0004-53 DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA Manutenção da Unidade 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . PLENA 11806
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89/2016 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2510 R$ 11.112,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 061.613.881/0001-00 DAKFILM COMERCIAL LTDA PAB Estadual 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 11806
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 89/2016 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2511 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 051.174.001/0001-93 S. Paulo Trib de Justiça -Requisitórios- E.C.62/09 Requisitórios 31906799 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS . GERAL 4345
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2512 R$ 531.435,99 R$ 531.435,99 R$ 531.435,99
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 2015 003.071.109/0001-08 COMERCIAL VITALMED LTDA Manutenção da Unidade 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos", conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. SAÚDE–GERAL 7525
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2513 R$ 37.420,05 R$ 37.420,05 R$ 37.420,05
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 003.814.760/0001-20 EDVALDO ANTONIO BRISCHI - ME Manutenção da Unidade 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . ENSINO FUNDAMENTAL 14411
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 76/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 2514 R$ 950,40 R$ 950,40 R$ 950,40
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 049.254.634/0001-60 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Dívida Pública 46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA . GERAL 3188
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2515 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 011.000.623/0001-80 BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT Rede Psicosocial 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . PLENA 20323
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 108/2017 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2516 R$ 2.985,00 R$ 895,50 R$ 895,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 21-03-2018 0 011.000.623/0001-80 BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT Manutenção da Unidade 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . PLENA 20323
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 108/2017 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2517 R$ 995,00 R$ 995,00 R$ 995,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 21-03-2018 0 011.000.623/0001-80 BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT Manutenção da Unidade 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . SAÚDE–GERAL 20323
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral 108/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2518 R$ 3.980,00 R$ 3.980,00 R$ 3.980,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 21-03-2018 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2519 R$ 177,11 R$ 177,11 R$ 177,11
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 21-03-2018 2017 058.565.813/0001-09 VIAÇÃO BOA VISTA LTDA Apoio ao Servidor 33903972 - VALE-TRANSPORTE Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. GERAL 4346
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA INEXIGÍVEL 2520 R$ 162.574,70 R$ 23.335,80 R$ 23.335,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 21-03-2018 0 006.034.266/0001-31 PLANEJA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 6607
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Financeira 43/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 2521 R$ 472,46 R$ 472,46 R$ 472,46