Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 0 | SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRANSP | Manutenção da Unidade | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 4880 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2534 | R$ 197,18 | R$ 197,18 | R$ 197,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 0 | 013.846.262/0001-13 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção da Unidade | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2535 | R$ 438,78 | R$ 438,78 | R$ 438,78 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 0 | 000000000004773 | PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - LEI 2.213 DE 06/2009. | Auxílio Moradia | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | GERAL | 1302 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Habitação | Habitação Urbana | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL | SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2536 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 2017 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 2537 | R$ 363.547,20 | R$ 96.068,50 | R$ 96.068,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 2017 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | SAÚDE–GERAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 2538 | R$ 262.860,70 | R$ 32.240,70 | R$ 32.240,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 2017 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | GERAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | INEXIGÍVEL | 2539 | R$ 7.614,70 | R$ 3.274,30 | R$ 3.274,30 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 2017 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 2540 | R$ 24.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 2017 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | SAÚDE–GERAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 2541 | R$ 10.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 0 | 079.520.281-46 | NILSA SEBASTIANA TOLEDO LA ROSA | Manutenção da Unidade | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | SAÚDE–GERAL | 18495 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2542 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 0 | 080.836.001-99 | DANIA LASTRE HERNANDEZ | Manutenção da Unidade | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | SAÚDE–GERAL | 18495 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2543 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 21-03-2018 | 0 | 081.026.031-00 | KEILA NOVO DIAZ | Manutenção da Unidade | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | SAÚDE–GERAL | 18495 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2544 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 22-03-2018 | 0 | 081.123.101-14 | LIYENI DIAZ GONZALEZ | Manutenção da Unidade | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | SAÚDE–GERAL | 18495 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2545 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |